ТОВ «Крило і Гвинт» період 2026-10 Журнал demo
гість · лише переглядГоловний бухгалтер

Ланцюжок документа

Що привело до цього документа і що було після: заявка, замовлення, прихід, відвантаження, податкова накладна, оплата, повернення. Показано лише звʼязки, які є в самих записах. Оплата чи податкова накладна постачальника без посилання на документ стоїть окремо: вона повʼязана лише контрагентом.

Ланцюжок

КолиЩоНомерДатаПодробиціКонтрагентКількістьСумаСтанЦейСторно
цейОплата постачальнику з банкуRET-2026-0331.03.2026агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00.ТОВ «Дах і Стіни»—186 000,00—цей документ

Той самий контрагент, без прямого посилання

ДатаЩоПодробиціДокументСума
01.04.2026Рахунок постачальникаагент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-04 на суму 186 000,00.ВХ-2026-00010186 000,00
06.04.2026Оплата постачальнику з банкуагент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00.SIM-ПІ-2026-00028-2026-04-06186 000,00
01.05.2026Рахунок постачальникаагент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-05 на суму 186 000,00.ВХ-2026-00012186 000,00
04.05.2026Оплата постачальнику з банкуагент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00.SIM-ПІ-2026-00040-2026-05-04186 000,00
01.06.2026Рахунок постачальникаагент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-06 на суму 186 000,00.ВХ-2026-00016186 000,00
08.06.2026Оплата постачальнику з банкуагент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00.SIM-ПІ-2026-00057-2026-06-08186 000,00
23.06.2026Оплата постачальнику з банкуагент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00.SIM-ПІ-2026-00065-2026-06-23186 000,00
26.06.2026Оплата постачальнику з банкуагент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00.RET-2026-06186 000,00
01.07.2026Рахунок постачальникаагент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-07 на суму 186 000,00.ВХ-2026-00018186 000,00
06.07.2026Оплата постачальнику з банкуагент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00.SIM-ПІ-2026-00069-2026-07-06186 000,00
03.08.2026Рахунок постачальникаагент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-08 на суму 186 000,00.ВХ-2026-00022186 000,00
10.08.2026Оплата постачальнику з банкуагент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00.SIM-ПІ-2026-00079-2026-08-10186 000,00
01.09.2026Рахунок постачальникаагент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-09 на суму 186 000,00.ВХ-2026-00024186 000,00
07.09.2026Оплата постачальнику з банкуагент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00.SIM-ПІ-2026-00089-2026-09-07186 000,00
24.09.2026Оплата постачальнику з банкуагент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00.SIM-ПІ-2026-00098-2026-09-24186 000,00
29.09.2026Оплата постачальнику з банкуагент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00.RET-2026-09186 000,00
01.10.2026Рахунок постачальникаагент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-10 на суму 186 000,00.ВХ-2026-00028186 000,00

Маршрут

Маршруту ще немає.

↑↓ вибрати · Enter відкрити · Esc закрити