Ланцюжок документа
Що привело до цього документа і що було після: заявка, замовлення, прихід, відвантаження, податкова накладна, оплата, повернення. Показано лише звʼязки, які є в самих записах. Оплата чи податкова накладна постачальника без посилання на документ стоїть окремо: вона повʼязана лише контрагентом.
Ланцюжок
| Коли | Що | Номер | Дата | Подробиці | Контрагент | Кількість | Сума | Стан | Цей | Сторно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цей | Податковий режим контрагента | — | 03.11.2025 | агент «Луцик Богдан Ігорович»: записано податковий режим контрагента «ТОВ «Дах і Стіни»». | ТОВ «Дах і Стіни» | — | — | — | цей документ |
Той самий контрагент, без прямого посилання
| Дата | Що | Подробиці | Документ | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | Рахунок постачальника | агент «Луцик Богдан Ігорович»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-02 на суму 186 000,00. | ВХ-2026-00004 | 186 000,00 |
| 09.02.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Луцик Богдан Ігорович»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | SIM-ПІ-2026-00010-2026-02-09 | 186 000,00 |
| 02.03.2026 | Рахунок постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-03 на суму 186 000,00. | ВХ-2026-00006 | 186 000,00 |
| 09.03.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | SIM-ПІ-2026-00017-2026-03-09 | 186 000,00 |
| 26.03.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | SIM-ПІ-2026-00023-2026-03-26 | 186 000,00 |
| 31.03.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | RET-2026-03 | 186 000,00 |
| 01.04.2026 | Рахунок постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-04 на суму 186 000,00. | ВХ-2026-00010 | 186 000,00 |
| 06.04.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | SIM-ПІ-2026-00028-2026-04-06 | 186 000,00 |
| 01.05.2026 | Рахунок постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-05 на суму 186 000,00. | ВХ-2026-00012 | 186 000,00 |
| 04.05.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | SIM-ПІ-2026-00040-2026-05-04 | 186 000,00 |
| 01.06.2026 | Рахунок постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-06 на суму 186 000,00. | ВХ-2026-00016 | 186 000,00 |
| 08.06.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | SIM-ПІ-2026-00057-2026-06-08 | 186 000,00 |
| 23.06.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | SIM-ПІ-2026-00065-2026-06-23 | 186 000,00 |
| 26.06.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | RET-2026-06 | 186 000,00 |
| 01.07.2026 | Рахунок постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-07 на суму 186 000,00. | ВХ-2026-00018 | 186 000,00 |
| 06.07.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | SIM-ПІ-2026-00069-2026-07-06 | 186 000,00 |
| 03.08.2026 | Рахунок постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-08 на суму 186 000,00. | ВХ-2026-00022 | 186 000,00 |
| 10.08.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | SIM-ПІ-2026-00079-2026-08-10 | 186 000,00 |
| 01.09.2026 | Рахунок постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-09 на суму 186 000,00. | ВХ-2026-00024 | 186 000,00 |
| 07.09.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | SIM-ПІ-2026-00089-2026-09-07 | 186 000,00 |
| 24.09.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | SIM-ПІ-2026-00098-2026-09-24 | 186 000,00 |
| 29.09.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Дах і Стіни»» з банківської виписки на суму 186 000,00. | RET-2026-09 | 186 000,00 |
| 01.10.2026 | Рахунок постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок постачальника «ТОВ «Дах і Стіни»» № ОР-2026-10 на суму 186 000,00. | ВХ-2026-00028 | 186 000,00 |
Маршрут
Маршруту ще немає.